岗位内容:
1. 上市公司定期财务报表审计,公司改制及上市审计,股票发行相关内部控制评价审计。
2. 工程造价,工程造价审计,咨询,编制工程预决算,基本建设项目内控咨询与审计服务。
3. 管理咨询,内部控制风险管理服务,内部审计服务,财务与税务尽职调查,财务管理服务等咨询服务。
4. 协助完成其他财务相关工作。
任职要求:
1. 具备注册会计师执业证书。有一定的审计业务客户资源,政府资源更好。
2. 有注册会计师证书,执业5年以上。经验丰富可谈,但一定可以独立带队
3. 如果是非注册会计师,有行业经验也可以。
4. 有资源,有渠道的,双方按比例分成(高分成),具体来所面谈;
    要求:有多年带队经验,或者有一定的资源,对审计行业有所了解和接触 
   职位福利:每年多次调薪,全勤奖,弹性工作,不加班。