1.制定并执行集团审计管理制度和流程,以制度和法规为基础开展审计工作;
2.按计划完成审计监察任务,根据事实出具审计报告和监察报告,提交责任追究建议,跟踪落实审计监察意见或建议的执行情况;
3.定期整理审计问题反应和经验教训,及时反馈或提议集团奖惩管理制度和相关业务管理制度化;
4.受理举报或投诉事项,及时调查处理,协助相关部门建立系统内部风险控制机制;
任职资格:
1.本科及以上学历,管理类、财务类或工程类相关专业;
2.五年以上制造业大型集团工作经验,三年以上审计岗位工作经验;
3.有丰富的跨行业知识和企业管理、内部审计专业知识,具备综合管理能力,从事过企业内部审计岗位优先。
薪资待遇:6K底薪+2K优秀员工月度考核奖励,上班时间08:00-12:00,13:30-18:00,上六休一,提供三餐和住宿,购五险,享生日有礼,享节日有礼,享五年奖。