职位描述
岗位职责:
1、负责制定和完善公司的审计政策和流程;
2、组织并指导内部审计工作,确保公司财务报告的真实性和准确性;
3、监督和检查公司的内部控制体系,提出改进建议;
4、参与重大项目的审计工作,评估项目风险并提出解决方案;
5、定期向管理层汇报审计结果及建议,协助提升公司治理水平。
岗位要求:
1、本科及以上学历,会计学、审计学或相关专业毕业;
2、具有10年以上审计工作经验,其中至少8年担任审计经理或以上职务;
3、具备注册会计师(CPA)或注册内部审计师(CIA)资格者优先;
4、熟悉国家财经法规和相关政策,了解企业内部控制制度;
5、具备良好的沟通协调能力和团队管理能力;
6、能够适应出差,具备较强的工作责任心和抗压能力。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕