职位描述
岗位职责:
1、负责建立内部审计的体系,结合公司管理现状设计审计功能,并落地执行;
2、负责审阅财务报告,发掘出财务体系的漏洞,并从审计专业角度给出根本性的改进意见;
3、负责定期评估公司经营的各环节的内控风险,并准确、及时的作分析汇报;
4、负责进行必要的专项审计工作,监督各部门偏离内控体系的行为,协助完善内控制度。
任职条件:
1、本科及以上学历,财务、审计相关专业;
2、5年以上审计相关工作经验;
3、务实,抗压能力强,沟通能力强,学习能力强。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕