1. 制定审计计划和时间表,并确保执行
2. 审计公司各项业务,建议和跟进改进措施
3. 协调内部和外部资源,保证审核和财务报告的准确性
4. 及时更新和完善内部控制流程和文档
任职要求:
1. 本科及以上学历,至少3年以上企业审计工作经验,审计业务包含但不限于财务报表审计,内控审计,财务决算,资产清查,咨询,发债业务等
2. 熟悉审计流程和方法,熟练运用办公软件和审计软件
3. 具有较强的组织和领导能力,沟通能力
4. 身体健康,能够适应出差
5. 拥有大型国有企业,上市集团审计经验者优先考虑
6.拥有注册会计师执业资格证