岗位职责:
1.独立开展经营审计工作,包括但不仅限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计、经营管理及效益情况审计、各类专项审计(经济责任审计、离任审计、舞弊及举报事项调查、其他特别事项审计) ,并提出合理化建议。
2.开展日常审计监督,根据公司要求从业务层面防范公司业务风险,及时发现日常经营和财务系统中问题,及时汇报;负责经营类的招定标、合同、计量、资金支付等审计监督。
3.开展跟踪审计,负责定期开展后续审计,跟踪审计意见的落实情况。
4.检查各项业务制度及流程的内控有效性,对企业内控制度进行风险评估,提出完善内控的合理化建议跟进审计整改执行情况。
任职资格:
1.统招本科及以上学历,审计、会计、财管类相关专业,持有注册会计师证书者优先考虑,熟练运用办公软件,财务软件
2.5年以上财务、审计类工作经验;
3.具有较强的组织、沟通、协调与人际交往能力,良好的个人品质和修养,在前任职单位没有有违职业、社会道德的情况。