工作内容
1、根据合同或交货单确认收入,审核开票申请,开具增值税发票或电子发票,负责客户应收账款的核算、对账及跟踪,确保账务准确。
2、定期(如月度/季度)与销售、客户核对账目,处理差异项。
3、核对银行流水,匹配收款与客户明细,完成系统核销(如预收款、分期付款等),并编制应收账款相关会计分录(收入、收款、坏账计提等)
4、监控应收账款账龄,追踪逾期原因,协同业务部门催收
5、编制应收账款明细表、账龄分析表
6、熟悉公司销售提成政策(业务员提成,目标达成奖、团队达成奖),确保核算规则清晰。
7、收集销售部门提供的业绩数据(如销售额、回款额等),核对数据准确性,根据提成制度,分类核算提成金额
8、复核计算结果(如公式逻辑、税率扣除、阶梯比例),避免多算、漏算或重复计算
任职要求:
1、2-3年及以上财务、会计或相关岗位经验,熟悉应收账款全流程管理(开票、对账、核销、催收等)。
2、熟练处理客户对账、账龄分析、坏账计提、应收账款报表编制等工作
3、熟练使用财务软件(如SAP、Oracle、金蝶、用友)
4、熟悉Excel(数据透视、VLOOKUP等函数),对数据敏感,逻辑思维强