职位描述
职责描述:
1、根据公司整体战略规划,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划;
2、根据年度审计工作计划,定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计、财务收支审计和内部控制审计;
3、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见,并负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。
4、编制中小项目的审计计划、审计报告与审计小结,确保项目有序开展与进行,能独立执行与开展中小型项目;
5、参与专项审计以及其他专项审计,能够独立负责关键业务循环的审核,协助项目负责人撰写报告,与管理层进行有效沟通。
任职要求:
1、审计学,会计学,金融、法律等财经类相关专业,本科以上学历;
2、有风险控制管理、内部控制管理及会计师事务所审计咨询公司等经验优先;
3、3-5年制造业行业经验,对制造业企业会计准则、财政法规以及上市公司的法律法规、对内部控制、 COSO 等专业知识有深入了解;
4、加强对审计技术与方法的研究,不断提高审计技能与内控的专业知识;
5、熟练的信息技术计算机辅助审计能力。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕