岗位职责:
1. 不断完善公司内部控制体系的建设,能够独立开展企业内部控制评价;
2. 负责开展内/外部企业内控相关的审核工作;
3. 强化企业业务流程风险体系建设,完善企业内部控制风险数据库,并定期更新;
4.组织内控体系知识培训与落地;
5.利用审计发现业务流程管控缺失和不足,提出整改建议并推动整改落实;
6.开展公司其他管理体系相关工作。
任职要求:
1.财务或审计专业优先,具有中级会计师或内部审计师资格证优先;
2.3年以上甲方内控或审计相关工作经验;
3.良好的沟通协调能力,具有,严谨、主动、认真、敬业的职业操守;
4.英语良好,能够看懂英文文件;
5.如有ISO管理体系(质量/环境/职业健康/信息安全)经验,企业碳管理、ESG经验优先。