职位描述
岗位职责:
1、协助上级建立健全内控及审计制度流程、编制年度审计计划和项目审计实施方案。
2、能独立完成大型审计项目团队所分配的审计任务(包括识别内控风险、实施审计程序、编制审计底稿、访谈走访、沟通审计问题、跟踪审计问题整改闭环等),能独立完成中小型的审计调查项目,能协助出具审计报告、管理建议书、审计整改报告。
3、能独立识别规章制度中的设计缺陷,能对内控制度运行的有效性进行评估并协助出具内控报告。
4、协助开展经营损失事件调查,能识别内控缺陷并协助开展追责工作。
5、协助开展合规风险管理,协助开展内控审计培训、宣导等。
任职要求:
1、统招本科以上学历,审计、财管类专业。
2、熟悉证监会及企业内控管理要求,有PCB行业上市公司工作经验,有3年以上内控内审工作经验。
3、有中级以上职称优先,英语4级以上优先,能接受较多出差优先。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕