岗位职责:
1、审查企业各项财务制度的落实状况,完成公司的内控审计、财务审计、及其它专项审计。
2、建立并完善公司的内审制度,并对制度的执行状况进行审计与监视。
3、依据审计状况提出问题和整改建议,并草拟审计报告;
4、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;
5、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求;
6、收集审计资料,编写审计工作底稿,并负责工作底稿的归集和整
理;
任职要求:
1、大学专科及以上学历,财务或审计专业。
2、可接受应届毕业生。
3、具有较强的沟通表达能力。