岗位职责:
一、审计规划与执行
1、制定年度审计计划并监督执行,主导财务审计、合规审计、专项审计等项目,确保审计工作高效开展;
2、独立完成审计程序,包括风险识别、证据收集、底稿编制、问题分析与报告撰写,确保审计结论客观准确。
二、内控体系优化
1、负责企业内部控制体系的设计、评估与优化,识别流程漏洞及风险点,提出系统性改进方案;
2、定期开展业务流程风险评估,协助业务部门完善内控制度,提升运营效率与合规性。
三、问题诊断与解决
1、深入业务一线,发现经营管理中的潜在风险与舞弊问题,提供可落地的整改建议并跟踪落实;
2、针对审计发现的问题,制定标准化解决方案,推动跨部门协作,促进企业治理水平提升。
四、团队管理与协作
1、带领审计团队完成项目任务,培养团队成员专业能力;
2、对接外部审计机构及监管部门,协调内外部资源,确保审计结论有效落实。。
任职要求:
1、审计、财务、会计或相关专业本科及以上学历,年龄42周岁以内,持有CPA、CIA、CISA等资格证书者优先。
2、5年以上审计相关经验,同时具备会计师事务所(如四大)和大型企业内审部门工作经验者优先,至少2年团队管理经验。
3、熟悉上市公司合规要求(如SOX、COSO框架)及审计方法论,精通企业内控管理全流程。
4、擅长通过数据分析及业务调研发现深层问题,具备系统性风险研判能力。
5、能结合企业实际提出可操作的内控优化及风险应对策略。
6、具备跨部门协调与向上汇报能力,能推动高层决策及变革落地。
7、具有很强的工作责任心和职业操守,正直严谨,抗压能力强。