1.2-1.7万
杭州市余杭仓前未来科技城东莲街1069号(财通大厦后面)
一、工作内容:
1.制度建设和优化:负责优化公司内部审计制度、流程和标准,确保审计工作规范化、系统化;制定年度审计计划,并根据公司战略目标调整审计重点。
2.审计实施和监督:组织开展财务审计、经营审计、专项审计(如离任审计、舞弊审计等)并根据审计结果进行分析、评价,并出具各类审计报告和内控报告;监督公司财务收支、合同执行、采购流程、工程项目等的内控合规性和效益性。
3.风险控制与管理:识别公司运营中的潜在风险,提出改进建议,并跟踪整改落实情况;建立风险预警机制、建立突发事件应急处理机制、建议反舞弊调查和规范程序,全面完善公司内部控制体系。
4.团队管理与培训:负责审计团队的建设、管理和培训,提升团队专业能力;协调与其他部门的关系,确保审计工作顺利开展‘
5.外部审计协调: 配合外部审计机构的工作,协调审计过程中的问题,并监督外部审计结果的落实。
二、职位要求:
1.要求会计、审计、财务管理或相关专业本科及以上学历。
2.持有注册会计师(CPA)、国际内部审计师(CIA)等职业资格证书者优先。
3.具有5年以上审计或者财务管理经验,3年以上团队管理经验。
4.熟悉企业内部审计流程、财务制度和相关法律法规。
5.具备较强的分析能力、风险识别能力和沟通协调能力。
6.具备良好的职业道德和抗压能力,能够独立处理复杂问题。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕