1-2万
长三角电商中心
1. 协助审计项目负责人开展经济责任审计、财务审计、合同审计、资产审计、内部控制审计、管理审计等各类审计工作。
2. 负责对公司及子公司各个业务流程及公司层面内部控制设计及执行的有效性进行监督评价,包括制度、流程设计的合理性、执行的合规性;
3. 参与起草审计报告,客观反映被审计单位或部门情况,给予公正评价并提出建设性建议和处理意见。
4. 开展内部管理督查、专项督查及其他审查,协助公司风控及合规体系的建设与完善。
5. 协助审计项目负责人完成公司内控、费用及经营绩效等内部审计工作。
6. 识别业务实施全过程的相关风险,提出改进建议并敦促整改,并定期出具内部审计报告。
7. 对下属子公司各类业务出具监督报告,追踪审计和监察中发现问题的整改情况。
8. 监督、检查公司各部门及人员的行为规范及遵守规章制度的情况
9. 协助公司开展内部反舞弊工作,完成领导交办的其他工作。
10. 按照审计程序和方法,收集、鉴定审计证据,对其真实性、完整性负责。
1. 本科及以上学历,审计、会计、财务管理、审计学等相关专业。
2. 具有注册会计师CPA、注册审计师CIA资格证书者优先,3 年以上上市公司内审工作经验,一年以上内部审计管理经验。
3. 熟悉财务管理、会计、内部审计专业知识,精通审计、熟悉国家财务政策、会计准则。
4. 独立编写内部审计报告,能运用工具对审计数据进行分析并完善内控。
5. 具备良好的沟通表达、分析、压力承受、风险评估分析能力,较强的执行力和团队合作精神。
6. 28 - 40 岁以内。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕