岗位职责:
1.依据法规、制度核算总部收支、成本、利润,汇总公司会计报表并进行预测与分析,为公司战略规划提供数据支持;
2.管控各业务条线会计核算与报表编制,编制明细报表并分析;
3.负责会计政策解读,会计科目维护,确保核算的一致性;
4.负责编制重要会计凭证,管理应收应付、股权投资、股利、或有负债等账目;
5.持续优化各类统计报表编报的管控流程,并组织实施。
任职要求:
1.35周岁及以下,会计、审计、财务管理等财会类专业,硕士研究生及以上学历;
2.从事会计师事务所审计工作2年以上,具备上市公司或大型国有企业、金融企业审计工作经历,四大背景审计工作经验优先;
3.掌握会计准则、税务政策,熟悉会计核算内控流程与财报内控管理;熟悉证券业务基础知识;
4.具备较强的逻辑分析、语言文字表达、组织协调、学习能力;具备良好的团队协作精神、职业操守和道德素养,认同公司文化和价值观;
5.具有注册会计师资格,通过证券从业资格优先。