职位描述
1、对集团各子公司进行财务工作和报表的审核;
2、制定内部审计计划,拟定审计方案,按计划开展审计工作;
3、负责集团各子公司财务内部审计,编制审计底稿并出具审计报告;
4、对审计问题提出合理的整改建议,并监督及检查审计整改的执行情况;
5、负责审计档案、资料及文件收集、归类、整理工作;
6、协助财务总监制定或修订各公司相关内控管理制度和流程,完善企业内控管理;
7、完成其他上级领导交办的工作;
任职要求:
1、本科及以上学历,会计、财务管理及审计及相关经济专业,能够独立进行财务内部审计工作;
2、具有扎实的财务与审计基础,精通财务会计、内部控制和财务稽核、税收等方面的知识。
3、具体中级会计师职称;
4、有三年以上内部审计或制造行业会计工作经验;
5、熟练应用金蝶财务软件和ECXCEL函数等办公软件。
6、擅于沟通、工作细致、严谨,较强的团队合作精神与应变处理能力,具有良好的文字功底。
备注:大下周上班时间,26年预计搬闽侯高新区,可接受者再投递。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕