岗位职责:
1. 审计计划与执行 - 协助制定年度审计计划,参与审计项目方案设计;
- 协同团队开展财务、运营、合规性等专项审计,包括但不限于:业务流程审计、内部控制监督评价、风险管理审计等;
- 执行审计程序,通过访谈、抽样检查、数据分析等方式收集审计证据,识别潜在风险点。
2.发现问题与整改跟进
- 编制审计工作底稿,撰写审计报告,清晰陈述审计发现及改进建议;
- 跟踪被审计部门整改措施落实情况,评估整改效果,确保问题闭环管理。
3.合规监督与支持
- 监督公司政策、制度的遵守情况,确保合规经营;
- 协助对接外部中介机构,提供相关数据及资料支持。
4.负责审计资料的归档和保管工作
5.完成部门日常工作及领导交办的其他工作
任职条件:
1.本科及以上学历,审计、会计等相关专业,具有会计师事务所或企业内审等3年及以上相关工作经验;
2. 熟练掌握审计理论、审计程序和审计方法等知识;
3.有较强的调查研究、综合分析、专业判断和文字表达能力,熟练使用各类办公软件;
4. 爱岗敬业、保守秘密、廉洁正直,勇于担当,抗压能力强,有较强的团队合作能力。