职位描述
1、协助制定年度审计计划,基于风险评估确定审计重点;
2、配合完成各类审计项目(财务审计、运营审计、合规审计、IT审计、专项调查等),包括制定审计方案、执行审计程序、编制工作底稿;
3、撰写清晰、准确、有建设性的审计报告,客观陈述发现、分析根本原因、评估风险影响,并提出切实可行的改进建议;
4、建立审计发现问题台账,跟踪审计建议的整改落实情况,验证整改措施的有效性,确保审计成果得以落实;
5、协助完善公司内部审计制度、流程与方法;
6、与外部中介机构保持良好沟通与协作。
任职资格
1、统招普通高等教育本科及以上学历,金融、财务、审计、法律、经济等相关专业;
2、2年以上风控、审计、合规相关工作经验,有会计师事务所经验或大型企业内审经验者优先;
3、熟悉企业内部审计、风险合规等工作;
4、具备较强的数据分析、报告撰写及跨部门沟通协调能力;
5、诚信稳健、原则性强,能适应短期出差及项目现场工作。