职位描述
岗位职责:
1、结合公司战略、年度经营目标及监管重点制定年度内审计划并有效推进执行;
2、负责设计并完善公司内控体系、健全内部审计制度、制定内部审计工作流程;
3、按照审计计划和方案,对公司各内部机构、子公司内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估:
4、编制内部审计计划、内部审计工作底稿起草内部审计报告和管理建议书等审计文书:
5、向公司管理层和审计委员会汇报审计工作进展和结果,与相关部门进行沟通和协调,确保审计建议得到有效落实;每一年度结束后向审计委员会提交内部审计工作报告。
任职资格:
1、本科及以上学历,会计学、审计学,财务管理、金融学等相关专业:
2、5-8年内部审计或外部审计工作经验,其中有上市公司或拟上市公司内审经验(熟悉上市公司监管规则优先);
3、有会计师事务所审计经验,或企业内审团队管理经验者优先;
4、具备良好的沟通、逻辑思维能力,对数据敏感,具备较强的分析能力;
5、熟悉《企业内部控制基本规范》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市规则》等法规,有合规审计经验者优先。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕