1.审计项目质量控制与复核:
对重大、复杂或高风险审计项目执行独立、深入的二级或重点复核,评估审计证据、程序执行、结论及底稿的合规性与有效性。识别审计过程中的重大风险点与质量控制缺陷,提出切实可行的改进建议与解决方案。
2.质量控制体系维护与优化:
跟踪解读最新审计准则、会计准则及监管法规动态,评估其对事务所质量要求的影响。参与事务所审计方法、质量控制流程、底稿模板及操作指引的制定、更新与完善。协助开发并讲授面向审计团队的质量控制主题培训。
3.风险管理与技术支持:
为审计团队在执行中遇到的复杂会计、审计或内控问题提供专业技术支持与风险判断建议。参与事务所层面的风险评估活动。协助应对监管机构检查及外部同业复核相关工作。
4.流程执行与质量文化推动:
通过日常工作沟通与指导,强化团队的质量意识和风险管理文化。推动审计质量控制标准与政策在项目层面的严格执行与有效落地。
任职要求:
1.年龄35--40岁左右
2.工作细心,有责任心,可出差
3.具有注册会计师证
4.具有五年以上相关工作经验
(资产清查、并购重组、专项审计、内控审计、离任审计、大型企业年报)
5.本科及以上学历
6.有质控经验
7.与公司内部和客户有良好沟通能力