职位描述
1、拟定公司审计制度及流程,制定审计计划,组织内控单项专项审计活动。
2、推动完善公司管理制度和业务流程的建立和优化,提升组织的管理效率,降低经营成本,合理控制经营风险,做好基础管理制度及流程体系评价。
3、编制审计报告和管理建议书,跟踪各部门审计整改计划的执行情况反馈总经理。
4、根据公司相关要求修订和完善资金内控措施、优化有关制度、监督资金执行。
5、能独立完成年报审计等工作
任职要求:
1、 年龄不限,男女不限,持注册会计师证书优先考虑;
2、具有全面的财务专业知识、熟悉服务业账务处理;
3、具备较强的沟通能力,极强的工作责任感。
工作时间:早8晚6
工作地点:太原兰亭御湖城财富中心13层
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕