职位描述
一、内部审计
主导开展公司内部审计工作,包括财务、运营、内控等常规审计、离任审计和工程等专项审计、舞弊调查等,出具审计报告并协助审计问题整改。
二、内控
1、识别、评估和分析公司面临的重要风险,监测相关政策和流程的设计及执行情况,协助业务部门整改完善。
2、协助完成公司授权建立和更新。
三、风控
负责对公司各项业务活动进行监督,包括招投标、供应商转入、工程验收等。
四、部门事务
1、协助优化内部审计制度和流程、内审方法,提高审计效率和质量。
2、协助建立和更新内控内审相关的法律法规。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕