岗位职责:
1.参与公司内控制度的建设、完善和实施,及时发现控制缺陷并提出改进建议;
2.协助领导制订落实年度审计工作计划;
3.按照审计通知和方案执行审计程序,收集被审计部门和项目资料,完成工作底稿;
4.及时向领导汇报审计工作发现的问题,参与编写审计报告初稿;
5.参加审计沟通会议,整理形成会议记录;
6.审计工作底稿和报告的整理归档;
7.协助领导实施后续审计程序;
8.完成领导交办的其他工作事项。
任职要求:
1.统招本科以上学历,审计学、财务管理相关专业;
2.五年以上审计相关从业经历,有事务所审计工作优先;
3.遵纪守法,熟悉审计工作所涉及的法律、法规、准则;
4.具备良好的团队协作能力、沟通能力和执行力;