岗位职责:
1、据公司各项管理制度、制定具体的审计工作方案并取得审计工作证据,编制审计工作底稿,对取得的审计证据的真实性、完整性负责;
2、对公司内部控制机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估,并向部门领导汇报;
3、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;
4、负责审计资料的立卷,收集、整理归档工作;
5、配合外审计提供内控资料,并出具内部控制自评价报告。
6、完成部门安排的其他工作。
岗位要求:
1.财务管理、会计学等相关专业,统招本科及以上学历;
2.具有初级会计师或以上专业技术职务资格、有3年及以上审计或财务工作经验;
3.财务专业知识扎实,具有一定的数据分析能力和财务管理能力,熟悉企业会计准则,能熟练操作财务软件及日常办公软件;