职位描述
1、参与公司内部审计体系与反舞弊制度建设; 2、定期梳理公司制度体系,检查制度的完整性与合理性,督促相关部门建立缺失的制度,推动旧制度的更新和修订; 3、根据公司制定的年度审计计划,及时交付审计报告初稿,监督各部门制度及流程的落地执行情况,出具内控有效性评估报告,并跟踪被审计部门整改情况; 4、根据领导安排的专项审计任务,核查公司运营过程中潜在的风险点,对部门及相关人员进行专项审计,实现降本增效; 5、完成上级交办的其他工作。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕