面议
康为同创集团密云经济开发区75号
岗位职责:
1、独立进行公司内部的各项审计业务,并及时报告审计结果。如发现公司存在重大异常情况,可能或已经遭受重大损失时,应立即报告公司领导;
2、负责对公司各单位内部控制制度的健全性、有效性及风险管理进行评审,及时反馈公司内部控制和风险管理的薄弱环节,提出改进建议,督察改进情况;
3、负责对公司各单位财务收支、经营成果及其有关的经济活动的合法、合规、真实性进行审计;
4、负责对公司各单位各项资金、各类资产的购买、使用和处置情况进行审计;
5、负责对公司各项专项审计和审计调查,或配合公司有关部门专项检查;
6、负责对公司与采购有关的各项管理制度和流程进行检查,并出具制度流程执行审查报告;
7、开展采购计划审计,通过核查销售计划、生产计划,审查采购订单、采购计划、请购、入库与不合格品等各处理环节执行是否合理、规范,并出具审计意见;
8、参与供应商招标与供应商评估工作,保证供应商选择公开、公平、公正;
9、检查供应商档案,对供应商资质进行核查,确保供应商符合公司要求;
10、执行定期询价审计,对采购价格变动情况进行市场调研,监督采购价格的合理性;
11、对采购合同及采购入库情况进行审计,核查采购各环节是否按合同约定条款正常履行;
12、调查核实采购人员的违规违纪行为,出具审计报告;
13、对审计工作提出建议编制审计周报,每月编制审计月报;
14、完成领导交办的其它工作。
任职要求:
1、财务、管理相关专业本科及以上学历
2、接受过财务、税务、审计知识相关培训
3、2年以上大型生产制造型企业采购审计或者是采购工作相关工作经验,熟悉采购业务流程。
4、会计师、审计师资格证书
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕