职位描述
岗位职责:
1、在直属主管的带领下,对集团下属公司的经营活动中与财务报表相关的所有业务环节进行审计,内容主要包括:整车和装具销售与收款、装具和备件采购及付款、售后服务、存货管理、固定资产管理、在建工程管理、资金管理、价格监察、人力资源管理、信息系统管理等。
2、协助直属主管实施对集团和各下属公司进行内部控制评价工作、经济责任审计、专项审计、离任审计、收购尽职调查、反舞弊调查,及时发现问题,并提出改善管理、加强内部控制或解决问题的管理建议和方案,并督促审计结论和建议落实。
3、对发现的审计问题能够及时反馈直属主管,并提出意见作为审计报告依据。
4、受理举报,就员工违纪违法问题做查证、固证,并依法处理。
5、完成领导交办的其他审计监察相关工作。
任职要求:
1、了解国家会计法规、税务法规,熟练掌握财务软件和办公软件的应用;
2、具备良好的沟通和协调能力,具备良好的总结分析能力和逻辑思维能力;
3、审计、会计学、财务管理、金融等财务类专业。
职位福利:五险一金、绩效奖金、定期体检、餐补、带薪年假
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕