职位描述
岗位职责:
1.制定审计方案并执行内审工作,提出整改意见并跟进整改落地;
2.审计范围包括:财务审计、合规性审计、经营性审计、税务审计等;
3.内部控制制度及流程的制定、完善、监督。
任职要求:
1.硕士研究生及以上学历,审计学、会计学、财务管理及税务等专业
2.5年以上审计相关工作经验(最好内审外审均有);从事进出口贸易公司工作,并熟悉其核心业务流程、运营模式及合规要求;有四大会计师事务所经验或大型企业内审经验优先。
3.能力要求:精通税法(增值税、所得税、关税等),具备扎实的税务审计能力;深刻理解进出口贸易流程、海关法规、出口退税政策,具有关务合规审计能力;精通外汇管制、结算规定,具备外汇结购汇合规审计能力;熟练掌握审计、内控知识,并具有风险管理意识;熟练掌握财务软件、办公软件,具备较强的数据分析能力;具备业务流程及审批流的设计能力。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕