工作职责:
1、协助制定年度审计计划,并依照计划开展常规审计、专项审计等工作
2、开展审计项目现场工作,收集并整理审计工作资料
3、针对潜在风险和问题,提出解决方案和优化建议,推动和监督整改工作的落实情况
4、针对特定风险事项,参与专项审计调查等工作
5、完成上级安排的其他任务
任职资格要求:
1、本科及以上学历,具有5年以上财务、审计、风险管理等相关工作经验,其中至少2-3年会计师事务所工作经验
2、熟练使用办公软件,具备扎实的财务、审计专业知识,熟悉国家财经法规、内部控制规范及相关政策,具备较强的分析、判断和解决问题的能力
3、具备良好的职业道德,富有团队精神,较强的沟通和协作技能
4、持有注册会计师(CPA)、注册内部审计师(CIA)等专业资格者优先