职位描述
1、优化完善集团内部审计制度和流程,制订审计计划;
2、参与审计工作管理,包括编制审计业务规范和工作指引、审计信息化建设、业务信息统计等;
3、完成审计收集的资料整理、统计,提出审计结论,经集团领导审核后与集团生产基地、业务部门、子公司等沟通确认;
4、负责完成从底稿到试算平衡表至报告整个业务流程。
要求
1、学历要求:大学本科及以上学历,财务会计、审计等相关专业
2、专业能力:具备必要的常识及业务能力,熟悉公司的经营活动和内部控制,并不断通过后续教育保持和提高专业胜任能力。掌握审计基础理论、审计程序和方法,具备一定的财务分析和风险识别能力。熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程
3、工作经验:具备3年以上的审计工作经验,有大型审计公司冶金行业审计项目经验者优先,或者具有冶金行业企业内部审计工作经验者优先
4、具备良好的沟通协调能力,能与各部门顺畅沟通,确保审计工作的顺利进行。具备团队协作精神,能与团队成员共同完成审计任务。具有职业道德规范并以应有的职业谨慎态度执行内部审计业务。遵守保密原则,遵循保密性原则。
5、具有中级及以上会计师资格证书、或注册会计师资格证者优先,可适应出差。