岗位职责:
(1)负责组织院本部年度审计项目计划编制实施;
(2)负责健全完善内部审计制度体系;
(3)主持或参加经济责任审计、合规经营管理审计、重大经济政策措施贯彻落实跟踪审计等重要审计项目。
(4)负责组织开展审计整改“回头看”;
(5)负责组织开展违规经营投资责任追究工作;
(6)完成集团公司部署的各项审计管理工作;
(7)完成部门安排的其他工作。
任职条件:
(1)大学本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业;
(2)通晓相应的审计业务知识,全面了解各项规章制度,具有行政管理知识;
(3)具有较强的阅读能力,公文写作能力和数据分析技能;
(4)工作中能够坚持原则,有全局观,具备较强的分析和判断力,风险意识、保密意识强,有良好的沟通能力和团队管理能力;
(5)有一定的学习能力,工作认真负责、严谨细致,有吃苦耐劳的精神,服从工作安排。