面议
国检集团(国检大厦)
岗位描述:
(1)制定审计计划和审计程序,确保审计工作的全面性和针对性;执行审计任务,收集审计证据,分析财务数据和非财务数据,识别潜在的风险和问题。
(2)对被审计单位进行风险评估,识别关键控制点和潜在风险领域;提出风险应对措施和改进建议,帮助被审计单位加强内部控制和风险管理。
(3)编制审计报告,准确、清晰地反映审计发现、结论和建议;与被审计单位、管理层和相关部门进行有效沟通,解释审计结果和建议,并跟踪审计建议的落实情况。
(4)结合干部管理要求,对所属企业领导干部开展经济监督及在经济活动中的党风廉政建设监督。
(5)确保公司业务活动、财务报告和内部控制符合相关法律法规、会计准则和内部规章制度的要求;对发现的违规问题进行调查,提出处理意见和整改建议。
(6)制定公司内控评价办法,进行内控评估和管理,指导并开展内控评价工作;定期组织事业部及下属单位开展内部控制的评估工作,监督检查事业部及下属单位内控制度及其执行情况;负责联络、对接集团审计部以及事业部下属单位,落实各项审计专员的各项日常工作。
(7)关注审计领域的新法规、新标准和新方法,不断提升审计工作的质量和效率;参与内部培训和外部学习,提升自身专业能力和综合素质。
(8)领导交办的其他工作。
任职要求:
(1)本科及以上学历,会计、审计、财务管理、经济学等相关专业优先;具备CPA(注册会计师)、CIA(国际注册内部审计师)等专业资格证书者优先。
(2)具备1年以上审计、会计或相关领域的工作经验,熟悉审计流程和审计方法;有大型企业、会计师事务所或审计机关工作经验者优先考虑。
(3)熟练掌握会计、审计、财务管理等专业知识,熟悉国家财经法规、会计准则和税收政策;具备较强的数据分析能力、逻辑思维能力和判断能力,能够独立完成审计任务;熟练使用审计软件、办公软件和财务软件等工具。
(4)工作认真细致、责任心强,具备较强的抗压能力和自我管理能力;具备良好的职业道德和团队协作精神,能够与公司各部门保持良好的沟通和协作关系;具备较强的沟通能力和文字表达能力,能够清晰、准确地表达审计意见和建议。
(5)身体健康,能够适应较高强度的出差外勤工作。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕