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审计副经理
1.5-2.2万·16薪
上海盛鸿融信国际贸易有限公司
上海
5-10年
本科
12-16
工作地址

保利浦开金融中心-T1办公楼2101

职位描述

一、岗位职责

1.负责根据本公司的战略、年度经营计划及风险状况,制定本公司的内部审计规划与年度审计计划,明确审计工作的重点和方向。

2.持续关注国家法律法规、审计准则的变化,结合本公司实际情况,完善内部审计制度和流程,确保审计工作的规范性和有效性。

3.负责并组织实施各类审计项目,包括但不限于常规财务收支审计、工程审计等,确保审计工作按照计划和质量标准顺利进行,对发现的问题持续追踪整改,提升公司业务运营的合规。

4.负责本公司的风险评估工作,按总部要求,定期识别、评估公司面临的各类风险,编制风险管理报告,为公司风险管理提供专业意见和建议。

5.负责对公司内部控制体系的有效性进行评价,发现内部控制的缺陷和漏洞,提出改进措施和建议,促进公司内部控制的不断完善。指导本公司内部控制体系的自查与评估,确保符合上级要求。

6.负责公司内外各部门及合作机构、监管部门保持良好的沟通与协作,做好业务支持,保证业务顺畅运营。

7.负责与外部审计机构、监管部门等进行沟通协调,配合外部审计工作,及时反馈审计结果和整改情况,维护公司与外部机构的良好关系。

8.风险管理:评估企业运营风险,协助管理层建立健全风险管理体系。


二、任职要求

1.教育背景:本科及以上学历,财务、审计、会计等相关专业。

2.工作经验:具有 5 年以上会计师事务所或中大型生产企业内部审计相关工作经验。

3.专业技能:

* 熟练掌握会计准则、审计准则等相关的审计法律法规;

* 具备扎实的审计和财务专业知识,熟悉财经法律法规,熟练掌握审计的方法和流程,能够独立完成审计工作;具备较强的发现和解决问题的能力。

* 具备较强的逻辑思维能力、分析与解决问题的能力。

* 具有较强的文字编写能力,能够清晰、准确地传达审计发现和建议,能够起草审计方案、设计审计程序、编制审计报告、管理建议书等审计文书。

* 熟练操作用友、SAP等财务软件,精通office及其它办公软件。

4.证书要求:持有会计或审计中级及以上职称、注册会计师(CPA)、注册内部审计师(CIA)、注册造价师、ACCA、USCPA等证书之一者优先。

以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕

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