职位描述
职责描述:
1、执行公司的审计计划,包括定期审计和专项审计;
2、参与开展集团各公司、部门的各类常规、专项审计工作,审核财务报表、评估内部控制系统的有效性、检查业务合规性;
3、识别公司业务流程中的风险点或潜在问题,提出风险防控措施,独立或协助完成审计报告起草,指出审计中发现的问题和提出改进建议;
4、检查公司各相关部门审计意见的执行情况,跟踪审计发现问题的整改落实;
5、完成上级领导交办的其他任务。
任职要求:
1、统招本科学历及以上,审计、财务、会计等相关专业。具有医疗企业内审背景及注册会计师资格者优先。
2、3年以上会计师事务所或大中型企业内审经验。
3、了解国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策。
4、熟练掌握企业内部控制规范;掌握相关业务循环(如:采购、销售、存货等业务循环) 的业务流程及内控要点。
5、接受高频率出差。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕