职位描述
岗位职责:
1、参与年度采购审计计划制定,编制审计项目工作方案并按计划实施;
2、参与采购业务的全过程合规性审计体系建立,协助部门经理不断完善采购审计制度及规范;
3、负责对采购业务从供应商引入、价格管理、招投标过程、合同条款及履约、供应商后评估管理等全过程开展事中审计工作;
4、执行定期询价审计,对采购价格变动情况进行市场调研,监督采购价格的合理性;
5、负责采购合同及采购入库情况进行审计,核查采购各环节是否按合同约定条款正常履行,并提出审计意见;
6、督促业务部门整改落实审计过程中发现的问题,并实施必要的后续审计工作;
7、参与审计工作底稿编制及审计工作报告撰写;
8、完成审计档案定期整理归档以及领导安排的其他审计工作。
任职要求:
1、本科学历及以上,审计、财务、会计等相关专业。
2、3年以上会计师事务所或大中型企业内审经验,从事过且具备独立开展采购事前、事后审计工作的能力。具有医疗企业内审背景及注册会计师资格者优先。
3、了解国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策;熟练掌握企业内部控制规范;掌握相关业务循环,特别是采购循环的业务流程及内控要点。
4、对企业采购流程有较深刻的理解和认识,从事过且具备独立开展采购事前、事后审计工作的能力。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕