岗位职责:
1. 风险评估与审计计划
协助制定年度审计计划,识别公司业务流程中的高风险领域;
对财务、运营、合规开展专项审计。
2. 执行审计项目
独立完成审计程序,发现内控缺陷及舞弊线索;
撰写审计报告,提出可落地的改进建议并跟踪整改闭环。
3. 合规监控
确保公司运作符合内部控制要求及行业监管要求;
监测政策制度执行情况,预防合规风险。
4. 跨部门协作
联动财务、法务、业务部门推动内控优化,提升组织抗风险能力。
 
职位要求: 
1.本科及以上学历,审计、财务、管理等相关专业; 
2.3年以上审计管理工作经验,具备CIA等资格证书优先; 
3.具有缜密的逻辑分析能力和敏锐的洞察力;良好的沟通能力、口头与书面表达能力;具备较强的组织协调能力和项目计划策划与实施能力; 
4.能主动适应企业文化、有责任心、积极上进、正直、较强的团队合作精神。