一、岗位职责
1.报表编制与信息披露:负责集团月度、季度、年度合并财务报表的编制,确保符合中国企业会计准则;
2.审核校验与质量把控:审核各子公司报送的财务报表,确保其准确性、完整性及合规性;及时发现并纠正核算差异,维护合并系统的正常运行;
3.分析支持与决策支撑:基于合并报表数据,进行多维度财务分析(如盈利能力、偿债能力、运营效率分析),编制经营分析报告,向管理层揭示风险、提示机遇,为重大经营决策(如投资、并购、融资)提供财务洞察与数据支持;
4.审计协调与合规管理:全面负责对接内、外部审计工作(如年度审计、专项审计),准备审计所需资料,高效回应问询,并跟踪审计意见的整改落实;负责或参与编制上市公司信息披露文件,确保符合监管机构要求;
5.流程优化与系统建设:持续优化合并报表编制流程,提升效率与自动化水平;参与集团财务数字化项目(如ERP系统升级、财务共享中心建设、Hyperion等合并报表系统实施),从内控与流程角度提出专业建议,确保内控规则嵌入系统。
二、任职要求
1.学历要求:会计、财务管理、审计等相关专业本科及以上学历
2.专业资质与证书:
必备证书:中级会计师职称
优先证书:持有注册会计师(CPA)
3.工作经验:具备8年及以上财务相关工作经验,其中至少5年专注于集团合并报表的编制、审核或管理工作;
4.具有大型制造业、上市公司或四大会计师事务所工作经验者优先;
5.系统操作:熟练操作至少一种主流ERP系统(如SAP、鼎捷、金蝶、用友),熟悉Hyperion等合并报表软件者优先;
6.核心素质与能力
1)严谨细致:具有高度的责任心和严谨性,对数字敏感,能确保报表数据的绝对准确;
2)沟通协调:具备出色的跨部门沟通与协调能力,能够有效与子公司财务、业务部门、审计机构及管理层进行高效沟通;
3)逻辑思维与抗压能力:具备强大的逻辑分析能力和解决问题的能力,能在时间紧、任务重的环境下(如月结、年报披露期)保持冷静,高效完成工作。