岗位所属:天康股份总部-审计监管部
工作内容:
1、根据公司内审管理要求和审计专项工作要求,开展内审工作和审计专项行动;
2、参与集团下属公司的审计工作,或指导下级公司开展审计工作;
任职要求:
1、本科及以上学历,财经类相关专业,持中级会计或审计师资格证书,5年以上企业财务或中介机构审计工作经验; 2、熟悉内部审计、内部控制、反舞弊管理制度,能够把控企业供产销业务流程关键控制点; 3、具备较强的职业敏感性以及分析、解决实际问题的能力,能够承受工作压力,坚持原则; 4、具备有较强的组织、协调、沟通、人际交往能力;具有良好的团队协作精神,为人诚实可靠、品行端正; 5、善于学习,有发展潜力,同时积极参与其他相关专业资格考试或者获得其他相关专业资格优先考虑。