上海 本科
陆家嘴
岗位职责
1、 负责制定及执行公司审计方案,定期汇报执行情况;
2、 核对各公司的往来账目报表情况及投资类项目并对其进行评估;
3、 对公司业务流程制度的风险及管理进行监督评审;
4、 按计划组织实施内控评估项目,撰写内控评估报告;
5、 发现内控缺陷并进行跟进,帮助进行整改;
6、 对公司各业务单元的流程、制度进行改进;同时对缺乏制度、流程的业务,协同相关部门建立并完善关制度、流程;
7、 协助上级完善公司内部控制框架以及内部控制制度;
8、 与业务单位及各支持部门保持良好沟通,进行内控宣导和培训;
9、 配合外部审计,律师及券商工作,对接公司法务;
10、协助董事会秘书做好公司信息披露,年报等文件的编制。
任职要求:
1、 本科及以上学历,财经、审计、金融类专业优先;
2、 两年以上企业内控、内审、外审实操经验优先;
3、 具备出色的财务风险及审计监管意识,成本控制理念;
4、 思维敏捷,工作严谨;具备良好的沟通能力及问题解决能力;
5、 有会计事务所或券商经验优先。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕