职位描述
1、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
2、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书参与制定年度内审计划,按照年度审计计划,开展内审工作(包括但不限于采购、销售、资金资产、离职经责等流程审计),形成内审工作底稿和内审报告;
4、负责审计整改通知的下达工作,与管理层沟通审计发现与审计意见,推进审计问题整改,并日常持续跟进整改进度,敦促问题闭环;
5、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;
6.协助重要经济活动和出现的重大事故的专题审计调查工作;
7.负责审计活动结束后审计资料汇总、审计意见书撰写、审计项目立卷、编制审计报告,审计工作底稿等工作;
任职要求:
1、有集团公司审计岗位任职2年以上工作经验;
2、有会计师事务所从业2年以上经验;
3、财务管理、审计、金融等相关专业,统招公办本科以上学历;
4、拥有中级会计师及以上或审计师等职称者优先;
5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;
6、积极主动、责任感强、工作态度严谨、原则性强;
7、思路清晰、审计敏感性强、逻辑思维能力强;
8、公司安排的其他专项审计工作;
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕