1、根据年度审计计划或管理层/审计委员会的特殊要求,执行财务审计、运营审计、合规审计和专项审计;
2、检查和评估关键业务流程(如订单到收款、采购到付款、生产制造、存货管理、固定资产、总账到报告等)内部控制制度的设计是否合理、健全,能否有效预防和发现重大错误或舞弊。
3、在审计过程中,敏锐识别业务流程中的操作风险、财务风险、合规风险和战略风险;
4、发现内部控制存在的缺陷、漏洞或执行偏差;
5、评估管理层整改措施的有效性和及时性,确保风险得到有效控制或消除;
6、在流程设计、系统实施或政策制定初期,提供内控和风险管理方面的专业咨询意见,帮助业务部门“第一次就把事情做对”,降低后期审计发现问题概率。
1、年龄不限,本科及以上学历,会计、审计等相关专业;
2、熟悉内部审计流程与规范、企业运作流程、财税法规、公司财务管理流程等;
3、3年以上审计相关工作经验,有上市企业相关工作经验;
4、具备中级会计师及以上职称,具备注册会计师、审计师资格者优先;
福利待遇:五险一金+带薪休假+年假+司龄奖+免费工作餐+节假日福利+7.5小时/天
上班时间:上午09:00-12:10,下午13:10-17:30