职责描述:
1、根据年度计划开展财务审计、内控审计,发现企业内控存在的问题并提出改进建议和措施,出具相应的审计报告。
2、根据年度计划开展后续审计,对审计报告发现的问题进行跟踪检查以至整改完成。
3、完成对公司及其子公司的财务收支审计,检查会计原始凭证、帐簿、报表等财务资料的真实性、准确性和合规性。
4、进行财务法纪审计,对严重违反财经纪律、侵占公司资产、严重浪费等形为进行全面审计,以维护公司生产经营活动的正常秩序和财务的完整。
5、参与集团制度、流程建设工作,发现存在的问题,提出改进建议和措施,及时跟进落实。
6、接受公司审计部的指令,对投诉或其指定的审计事项进行审计。
任职要求:
1、本科及以上学历,会计、审计及相关专业,5年以上工作经验;
2、掌握公司管理体系运作,审计等相关法律法规,审计和财务知识扎实;
3、对数字和审计细节敏感,具有敏锐的洞察力,善于发现问题,评价与分析,善于沟通,书面和口头表达能力强。