职位描述
1. 财务审计
对集团及子公司财务报表的真实性、准确性和完整性进行审计。
检查会计记录与财务报告是否符合会计准则及公司制度。
识别财务舞弊、错误或重大误报风险。
2. 内部控制审计
评价内部控制体系的设计有效性和运行有效性。
识别内控缺陷,提出改进建议,跟踪整改落实情况。
重点审计资金管理、采购、销售、资产管理等关键流程。
3. 合规审计
监督集团及各子公司遵守法律法规、行业监管要求及内部政策的情况。
关注反腐败、反舞弊、数据安全、环境保护等合规领域。
调查重大违规事件或员工举报的舞弊行为。
4. 运营审计
评估业务活动的效率与效果,提出优化建议,促进资源合理配置。
审计供应链管理、生产成本、项目管理、人力资源效率等。
5. 信息审计
评估信息系统(如ERP、财务系统、数据平台)的安全性、稳定性及数据完整性。
6. 经济责任审计
对管理层及关键岗位人员在任期内的经济责任履行情况进行审计。
评价其职责范围内经营业绩的真实性、合规性及效益性。
7. 专项审计与调查
针对特定事项(如重大项目投资、并购重组、重大资产处置、异常交易等)开展专项审计。对涉嫌舞弊、腐败或重大损失事件进行独立调查。
8. 风险导向审计
参与集团风险评估,制定年度审计计划以覆盖高风险领域。监测新兴风险(如战略风险、市场风险、流动性风险等),及时预警。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕