职位详情
内部审计经理
5000-8000元
北京华电森源电气有限公司
北京
3-5年
本科
12-23
工作地址

碧澄环路5号院-12号楼5号院-12号楼

职位描述
1. 财务审计
对集团及子公司财务报表的真实性、准确性和完整性进行审计。
检查会计记录与财务报告是否符合会计准则及公司制度。
识别财务舞弊、错误或重大误报风险。
2. 内部控制审计
评价内部控制体系的设计有效性和运行有效性。
识别内控缺陷,提出改进建议,跟踪整改落实情况。
重点审计资金管理、采购、销售、资产管理等关键流程。
3. 合规审计
监督集团及各子公司遵守法律法规、行业监管要求及内部政策的情况。
关注反腐败、反舞弊、数据安全、环境保护等合规领域。
调查重大违规事件或员工举报的舞弊行为。
4. 运营审计
评估业务活动的效率与效果,提出优化建议,促进资源合理配置。
审计供应链管理、生产成本、项目管理、人力资源效率等。
5. 信息审计
评估信息系统(如ERP、财务系统、数据平台)的安全性、稳定性及数据完整性。
6. 经济责任审计
对管理层及关键岗位人员在任期内的经济责任履行情况进行审计。
评价其职责范围内经营业绩的真实性、合规性及效益性。
7. 专项审计与调查
针对特定事项(如重大项目投资、并购重组、重大资产处置、异常交易等)开展专项审计。对涉嫌舞弊、腐败或重大损失事件进行独立调查。
8. 风险导向审计
参与集团风险评估,制定年度审计计划以覆盖高风险领域。监测新兴风险(如战略风险、市场风险、流动性风险等),及时预警。

以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕

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