新材料审计监察科技改项目管理
5000-6000元
唐山 本科
河北文丰实业集团
职位描述
岗位职责:
1、 对集团内部各分子公司提供企业审计、企业财务合并、企业内审业务,以及国内企业海外财务报告、财务顾问服务;
2、独立进行项目的审计现场的工作;
3、具备独立胜任内部审计的能力和实践经验;
4、组织和执行对部门员工进行有效的指导和业务培训;
5、合理制定有效的审计计划,分派组员工作并监督工作进度及质量
6、对审计发现的问题进行风险评估,与业务共同制定改进方案,优化系统和流程设计,持续监控遵从,强化执行效果。
7、参与内控体系建设,协助制定和完善公司IT内控审计制度、流程及标准;协助进行IT内控流程梳理和优化,提供相关专业支持和服务;
8、执行上级交办的其他工作任务。
任职要求:
1、财务、审计、会计等相关专业本科及以上学历;
2、至少3年以上内部控制或内部审计相关工作经验,有四大会计师事务所或大型企业相关工作经验者优先;
3、熟悉内部控制、风险管理和审计流程,掌握相关法律法规和行业标准;
4、拥有CPA、CIA、CISA等相关专业证书者优先;
5、良好的数据分析和报告编写能力,能够独立完成审计项目;
6、具备优秀的沟通协调能力和团队合作精神;
7、具备较强的责任心和职业道德,能够承受一定的工作压力。
8、可适应出差、加班。
9、高级会计师优先
五险一金
免费宿舍,免费班车,
食堂菜食丰富(自费),
生日福利
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕