岗位职责:
1、内部控制监督,跟进财务部与销售、采购、生产、库房等部门业务对接流程的落地执行情况;
2、完善财务管理流程,监控资产入账、发票入账、应收/应付款项清理、存货日清月结等管理流程的有效落地;
3、统计和分析研发费用支出情况,编制研发费用管理报表,组织对接研发部门和项目申报部门的沟通会议;
4、负责科研、产业项目的前期预算、中期执行反馈、后期结项审计等事项;
5、出具财务内审报告,针对发现的问题提出改善措施及行动计划,跟进闭环。
6、融资尽调过程中资料整理和归档;
7、对采购、生产、商务的日常文件与记录进行抽样测试、执行数据分析、实地观察业务流程等,编写审计报告。
任职要求:
1、本科及以上学历,会计学、财务管理、审计学等财务相关专业。
2、具有中级会计职称或级别更高的职称证书。
3、沟通及表达能力较强,擅于主动沟通。有出色的书面和口头表达能力。
4、具有3年及以上制造业财务经验或事务所经验。