岗位职责:
1. 负责公司内部控制体系优化完善:组织公司内部控制管理制度的建设和完善、组织内控手册的修订;
2. 监控内控体系运行合规情况:负责组织完成内控执行情况季度检查、年度内控自我评价工作;
3. 跟进合规内控问题整改:跟踪内部控制检查问题的整改落实情况,督促整改建议的执行;
4. 完成领导交办的专项内控工作,包括不限于流程审阅、制度审阅、信息系统流程审阅等;
5. 定期梳理公司管理制度,维护公司规章制度体系;
6. 完成领导安排的其他工作。
任职要求:
1、本科以上学历,法律、审计、会计、经济学相关专业背景,财务功底扎实;
2、3年以上企业内部审计、内部控制工作经验(事务所、咨询公司等中介机构优先);
3、具有丰富的内控、合规、防控风险等内控工作经验,熟练掌握企业内部审计、内部控制、风险管理、合规管理涉及的coso内部控制框架、coso-erm框架、《企业内部控制指引》等理论知识;
4、良好的书面及口头表达能力,善于沟通,学习能力突出,自驱力强;
5、工作严谨细致、积极主动、有责任心、做事高效。