工作职责
1.负责提报年度审计计划,确保审计覆盖公司所有关键业务和风险领域;
2.带领审计团队执行审计任务,确保审计过程遵循既定的审计标准和程序;
3.确保审计报告的质量和准确性,对审计发现进行深入分析,提出改进建议;
4.对公司面临的财务和运营风险进行评估,提出有效的风险管理和控制措施;
5.对公司的合规性进行审计,确保公司活动符合法律法规和内部政策;
6.编制审计报告,向上级领导报告审计结果和建议;
7.协助上级不断提升部门的管理、制度、流程等规范化建设。
任职要求
1.本科及以上学历;
2.5年以上内审、内控、风控、合规岗位工作经验;
3.优秀的学习能力以及逻辑思维能力,具有独立工作、独立思考和解决问题的能力;
4.优秀的沟通、协调和抗压能力,能够协调解决多边问题;
职位福利:带薪年假、节日福利、生日福利、包吃、包住、五险