岗位职责:
1.熟悉上市公司法律法规及监管要求,负责配合证券部门完成年度内部控制评价报告等依法履行相关内部审计工作;
2.熟悉公司内控管理制度,负责对公司的会计资料及其他有关经济信息,以及所反映的财务收支及有关的经营活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计;
3.根据公司相关管理需要,定期对集团下属分支机构经营管理情况进行审计、检查和稽核,根据稽查结果出具书面审计或调查报告,督促并落实整改;
4.根据公司需要及领导安排,结合部门年度工作计划,确定审计项目及范围,编写常规或专项审计实施方案,并组织实施;
5.可以独立或协助完成监察事项原因调查,收集证据,撰写相关的审计或调查报告及管理建议;
6.建立健全公司的审计监察案件资料管理,保证资料底稿的完整、及时归档。
任职要求:
1.教育背景:审计、会计等相关经济类管理专业本科及以上学历;
2.技能要求:人品正直,学习能力强,具有一定的敏感性和洞察力,较好的逻辑及语言表达能力、文字表述能力;
3.工作经验:国内制造业公司或事务所相关审计工作3年以上,熟悉制造业管理流程,具有电子制造行业内部审计工作经历者可优先考虑;
4.基本技能:熟练操作Word/Excel/PPT/ERP等各种财务软件办公。
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