职位描述
岗位职责:
1. 根据公司的需求,对各分子公司财务、业务流程、工程建设、经营管理、风险控制进行审计
2. 按照制订的审计计划执行具体的审计业务并出具审计报告。
3. 评估公司内部控制的有效性和效率性。
4. 预测、识别和评价公司经营活动中的风险,调查已发生的和涉嫌的控制失误及风险事故。
5. 对控制改进、风险回应以及公司目标的实现提出建议等工作。
任职资格:
1. 本科及以上,会计学、审计学、工商管理或相关专业。
2. 具备内部审计工作经验2年以上。
3. 熟悉制造业企业内部审计循环,精通内部审计专业知识。
4. 取得国际注册内部审计师资格、CPA单科或全科合格证优先。
5. 较强的人际沟通能力,较强的学习能力,有自驱动。
6. 较强的事件分析能力及文字功底。
7. 能适应出差。
薪酬待遇:
1. 五险一金,国家法定假期,午餐补助。
2. 7-9K/月,13薪,良好的职业生涯规划,每年晋职调薪、海外发展机会;
3. 工作满一年有带薪年假;
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕