工作内容:
1、主要负责内控手册制订、编制,内控制度评价。
2、参与执行各类审计业务,与客户进行沟通,按工作目标收集整理内控资料,执行控制手册编制,形成审计意见;
3、整理编制、完善内控手册,做好手册底稿归档工作;
4、完成单位交办的其他各项工作。
任职要求:
年龄:35-55岁,有初级及以上职称。
1.3年以上内控工作或审计经验,大专以上学历(财务或审计专业);
2.熟悉财务、税务、审计类等相关法律法规及国家政策;
3.爱岗敬业、能适应加班、出差;
4.有事务所工作经验优先考虑。
待遇优厚,薪资面议
工作地点:长春市朝阳区义和路胡同247号
职位福利:五险一金、节日福利、员工食堂、出差补贴